PCB研发生产企业方正科技集团股份有限公司发布2021年报,具体内容如下。
近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
主要会计数据 |
2021年 |
2020年 |
本期比上 年同期增减(%) |
2019年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 5,431,613,647.39 | 5,972,546,390.58 | 5,972,546,390.58 | -9.06 | 5,829,658,545.81 | 5,829,658,545.81 |
扣除与主营业务无关 的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 |
5,277,210,775.04 | 5,857,846,511.51 | 5,857,846,511.51 |
-9.91 |
/ | / |
归属于上市公司股东 的净利润 |
-1,211,644,333.60 | -919,592,798.56 | -918,521,004.04 | 不适用 | -1,352,760,263.33 | -1,326,848,048.33 |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 |
-1,273,040,638.74 |
-936,219,189.28 | -935,147,394.76 |
不适用 |
-1,286,579,104.89 |
-1,260,666,889.88 |
经营活动产生的现金 流量净额 |
-15,579,615.55 | 673,946,794.55 | 649,935,434.23 | 不适用 | 844,516,413.91 | 834,488,837.22 |
2021年末 |
2020年末 |
本期末比 上年同期末增减( %) |
2019年末 | |||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
归属于上市公司股东 的净资产 |
-700,936,872.87 | 709,085,443.04 | 732,096,033.00 |
- 198.85 |
1,837,671,794.99 | 1,885,207,914.19 |
总资产 | 8,152,257,244.63 | 9,081,143,144.91 | 8,986,410,598.75 | -10.23 | 10,047,745,834.26 | 9,971,077,545.05 |
(二) 主要财务指标
主要财务指标 |
2021年 |
2020年 |
本期比上年 同期增减(%) |
2019年 | ||
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | -0.5520 | -0.4190 | -0.4185 | 不适用 | -0.6163 | -0.6045 |
稀释每股收益(元/股) | -0.5520 | -0.4190 | -0.4185 | 不适用 | -0.6163 | -0.6045 |
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元/股) |
-0.5800 | -0.4265 | -0.4261 | 不适用 | -0.5862 | -0.5744 |
加权平均净资产收益率 (%) |
不适用 | -70.36 | -70.25 | 不适用 | -52.91 | -51.78 |
扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率(%) |
不适用 | -71.63 | -71.52 | 不适用 | -50.32 | -49.2 |
2021 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 (1-3 月份) |
第二季度 (4-6 月份) |
第三季度 (7-9 月份) |
第四季度 (10-12 月份) |
|
营业收入 | 937,750,206.04 | 1,078,874,172.71 | 1,247,327,565.22 | 2,167,661,703.42 |
归属于上市公司股东 的净利润 |
-139,923,748.83 | -83,650,784.60 | -225,438,577.71 | -762,631,222.46 |
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润 |
-143,466,505.17 |
-88,647,709.84 |
-229,615,592.88 |
-811,310,830.85 |
经营活动产生的现金 流量净额 |
-101,396,413.46 | 73,330,202.66 | -62,406,068.59 | 74,892,663.84 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 2021 年金额 |
附注(如 适用) |
2020 年金额 | 2019 年金额 |
非流动资产处置损益 | -3,416,399.10 | -1,398,573.46 | 81,364.19 | |
越权审批,或无正式批准文 件,或偶发性的税收返还、减免 |
||||
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
30,849,469.77 | 55,310,441.39 | 22,684,792.99 | |
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 |
||||
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |
||||
非货币性资产交换损益 | ||||
委托他人投资或管理资产的损 | 3,495,021.42 |
益 | ||||
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准备 |
||||
债务重组损益 | ||||
企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 |
-88,101,020.47 | |||
交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 |
||||
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损益 |
||||
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 |
39,775.71 | -23,301,266.92 | -85,295,313.76 | |
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 |
1,759,975.72 | 571,992.74 | ||
单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 |
8,432,533.88 | 6,450,002.13 | ||
对外委托贷款取得的损益 | ||||
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |
||||
根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |
||||
受托经营取得的托管费收入 | ||||
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 |
-57,064,880.15 | -8,813,389.59 | -5,232,420.42 | |
其他符合非经常性损益定义的 损益项目 |
||||
减:所得税影响额 | 6,456,376.96 | 13,160,938.59 | 2,239,189.72 | |
少数股东权益影响额(税 后) |
217,435.07 | 219,859.96 | 247,405.89 | |
合计 | -115,934,332.39 | 16,626,390.72 | -66,181,158.45 |
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 |
对当期利润的影响 金额 |
其他权益工具投资 | 197,285,278.29 | 395,493.87 | -196,889,784.42 | - |
应收账款融资 | 226,573,121.54 | 109,293,690.42 | -117,279,431.12 | - |
合计 | 423,858,399.83 | 109,689,184.29 | -314,169,215.54 | - |
报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入 54.32 亿元,归属于母公司所有者的净利润为-12.12 亿元。主要原因是由于公司及子公司方正宽带资金压力加大,部分债务违约,对方正宽带品牌、客户开发及维护等造成较大的不利影响,叠加国内宽带接入市场竞争持续激烈,导致方正宽带用户持续流失、规模持续萎缩,报告期内出现较大的经营亏损。根据目前宽带接入业务实际经营情况,对方正宽带计提了大额资产减值。此外,公司 IT 系统集成业务在内外部环境压力下,签单规模下降、交付进度放缓和回款不及预期,导致报告期内收入下滑,亏损较上年有所增加。公司 PCB 业务由于子公司珠海多层兰埔厂区停产搬迁,一次性支付了较大规模的搬迁安置费用;珠海多层高端智能化产业基地因投产开始大规模计提折旧,而客户认证周期较长,导致产能爬坡期成本增加;同时,由于 PCB 业务客户产品结构发生变化,造成高毛利产品订单减少,以上因素致使报告期内公司 PCB 业务的利润同比大幅度减少。报告期内,公司发生部分债务违约,公司计提违约金导致亏损加大。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 5,431,613,647.39 | 5,972,546,390.58 | -9.06 |
营业成本 | 4,572,275,565.63 | 4,936,803,286.23 | -7.38 |
销售费用 | 352,213,931.52 | 311,363,366.03 | 13.12 |
管理费用 | 449,027,450.70 | 307,391,170.43 | 46.08 |
财务费用 | 263,603,263.40 | 244,072,749.94 | 8.00 |
研发费用 | 289,292,776.54 | 306,686,568.59 | -5.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,579,615.55 | 673,946,794.55 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额 | -225,138,274.33 | -643,894,655.61 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 21,778,181.84 | -35,342,496.88 | 不适用 |
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
2.收入和成本分析
√适用 □不适用无
(1)。主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况 | ||||||
分产品 |
营业收入 |
营业成本 |
毛利率 (%) |
营业收入比上年增减(%) |
营业成 本比上年增减 (%) |
毛利率比上年增减 (%) |
PCB 销售收入 | 3,067,720,297.23 | 2,514,794,341.81 | 18.02 | -1.64 | 5.58 |
减少 5.61 个百分比 |
软件系统集成 收入 |
1,084,848,117.27 | 920,177,804.28 | 15.18 | -32.42 | -34.02 |
增加 2.06 个百分比 |
宽带服务收入 | 318,316,861.83 | 342,053,386.17 | -7.46 | -6.55 | -20.54 |
增加 18.92 个百分比 |
融合通信收入 | 247,941,337.12 | 218,518,172.29 | 11.87 | 1.19 | 8.22 |
减少 5.72 个百分比 |
与系统集成相 关服务收入 |
164,593,389.08 | 134,390,033.11 | 18.35 | -11.65 | -7.64 |
减少 3.55 个百分比 |
定制开发收入 | 156,332,147.37 | 119,109,178.10 | 23.81 | 43.95 | 51.75 |
减少 3.92 个百分比 |
硬件产品销售 收入 |
157,532,718.73 | 129,802,028.93 | 17.60 | 85.89 | 90.13 |
减少 1.84 个百分比 |
办公用品销售 收入 |
46,238,769.06 | 45,019,543.01 | 2.64 | -23.58 | -24.00 |
增加 0.54 个百分比 |
PC 及相关产品销售收入 | 513,265.21 | 467,303.28 | 8.95 | -99.03 | -99.07 |
增加 4.39 个百分比 |
软件产品销售 收入 |
12,687,748.39 | 4,047,163.06 | 68.10 | -65.86 | -85.09 |
增加 41.14 个百分比 |
代理业务收入 | 6,203,223.47 | - |
不适 用 |
-44.26 |
不适 用 |
不适用 |
IDC 业务收入 | 8,996,903.81 | 4,311,218.44 | 52.08 | 47.05 | -9.96 |
增加 30.34 个百分比 |
IT 系统集成收入 | 849,056.58 | 798,113.19 | 6.00 | - | -2.08 |
增加 2.00 个百分比 |
PPP 可用性服 务收入及运维服务收入 |
4,436,939.89 | 6,642,133.91 | -49.70 | 不适用 |
不适 用 |
不适用 |
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
公司主营业务在国内没有明显地域区分,国外业务主要是公司 PCB 产品的出口,报告期内 PCB 业务国外营业收入为 9.66 亿元。
(2)。产销量情况分析表
√适用 □不适用
印刷电 路板 |
平方英 尺 |
9,773,501.81 | 9,280,629.59 | 1,518,766.64 | 4.39 | 2.13 | 39.28 |
主要产品 |
单位 |
生产量 |
销售量 |
库存量 |
生产量 比上年增减 (%) |
销售量 比上年增减 (%) |
库存量 比上年增减 (%) |
产销量情况说明无
(3)。重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4)。成本分析表
单位:元
分产品情况 | |||||||
分产品 |
成本构成项目 |
本期金额 |
本期占总成本 比例(%) |
上年同期金额 |
上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
情 况说明 |
印刷电路板 |
原材料 |
1,415,551,625.5 2 |
56.28 | 1,310,698,585.76 | 55.02 | 8.00 | |
人工成本 | 296,115,932.75 | 11.76 | 268,862,206.09 | 11.28 | 10.14 | ||
制造费用 | 803,126,783.54 | 31.95 | 802,359,204.43 | 33.70 | 0.10 |
小计 |
2,514,794,341.8 1 |
100.00 | 2,381,919,996.28 | 100.00 | 5.58 | ||
软件系统 集成 |
商品成本 | 920,177,804.28 | 100.00 | 1,394,604,178.38 | 100.00 | -34.02 | |
小计 | 920,177,804.28 | 100.00 | 1,394,604,178.38 | 100.00 | -34.02 | ||
宽带服务 |
外购服务 | 106,328,362.31 | 31.09 | 91,672,027.81 | 21.29 | 15.99 | |
人工成本 | 58,423,079.57 | 17.08 | 37,573,882.81 | 8.73 | 55.49 | ||
机房成本 | 177,301,944.29 | 51.83 | 301,241,822.85 | 69.98 | -41.14 | ||
小计 | 342,053,386.17 | 100.00 | 430,487,733.47 | 100.00 | -20.54 | ||
融合通信 | 业务成本 | 51,135,837.13 | 23.40 | 50,887,044.23 | 25.25 | 0.49 | |
人工成本 | 167,382,335.16 | 76.60 | 151,032,700.92 | 74.75 | 10.83 | ||
小计 | 218,518,172.29 | 100.00 | 201,919,745.15 | 100.00 | 8.22 | ||
与系统集 成相关的服务 |
外购成本 | 96,619,053.58 | 71.89 | 114,947,681.32 | 79.00 | -15.95 | |
人工成本 | 37,770,979.53 | 28.11 | 30,555,712.75 | 21.00 | 23.61 | ||
小计 | 134,390,033.11 | 100.00 | 145,503,394.07 | 100.00 | -7.64 | ||
定制开发 | 外购成本 | 41,688,212.34 | 35.00 | 54,941,808.14 | 70.00 | -24.12 | |
人工成本 | 77,420,965.77 | 65.00 | 23,546,489.20 | 30.00 | 228.80 | ||
小计 | 119,109,178.10 | 100.00 | 78,488,297.34 | 100.00 | 51.75 | ||
硬件产品 | 商品成本 | 129,802,028.93 | 100.00 | 68,270,347.95 | 100.00 | 90.13 | |
小计 | 129,802,028.93 | 100.00 | 68,270,347.95 | 100.00 | 90.13 | ||
办公用品 |
商品成本 | 45,019,543.01 | 100.00 | 59,234,101.14 | 100.00 | -24.00 | |
小计 | 45,019,543.01 | 100.00 | 59,234,101.14 | 100.00 | -24.00 | ||
PC 及相关产品 | 商品成本 | 467,303.28 | 100.00 | 50,307,467.66 | 100.00 | -99.07 | |
小计 | 467,303.28 | 100.00 | 50,307,467.66 | 100.00 | -99.07 | ||
软件产品 | 外购成本 | 4,047,163.06 | 100.00 | 20,357,363.29 | 75.00 | -80.12 | |
人工成本 | - | - | 6,785,787.76 | 25.00 | -100.00 | ||
小计 | 4,047,163.06 | 100.00 | 27,143,151.05 | 100.00 | -85.09 | ||
IDC 业务 | 外购服务 | 1,532,720.55 | 35.55 | 4,047,870.94 | 84.54 | -62.14 | |
机房成本 | 2,778,497.89 | 64.45 | 740,065.25 | 15.46 | 275.44 | ||
小计 | 4,311,218.44 | 100.00 | 4,787,936.19 | 100.00 | -9.96 | ||
IT 系统集成 | 服务成本 | 798,113.19 | 100.00 | 815,094.32 | 100.00 | -2.08 | |
小计 | 798,113.19 | 100.00 | 815,094.32 | 100.00 | -2.08 | ||
PPP 可用性 服务收入及运维服务收入(国际) |
商品成本 | 6,642,133.91 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 | |
小计 | 6,642,133.91 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 |
成本分析其他情况说明无
(5)。报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6)。公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用
(7)。主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额 159,130.09 万元,占年度销售总额 29.30%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额 82,794.56 万元,占年度采购总额 23.50%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
其他说明
无
3.费用
√适用 □不适用
报告期内,公司销售费用 352,213,931.52 元,同比增加 13.12%,主要系员工薪酬同比增加; 管理费用 449,027,450.70 元,同比增加 46.08%,主要系 PCB 工厂搬迁职工安置费的影响;研发费用 289,292,776.54 元,同比减少 5.67%%;财务费用 263,603,263.40 元,同比增加 8%。
来源:方正科技
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